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![珠寶零售店鋪貨品盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)管理制度_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-9/27/19/0cf942d5-b92b-48f4-89a7-09ec17185c03/0cf942d5-b92b-48f4-89a7-09ec17185c031.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
1、貨品盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)管理規(guī)定貨品盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)管理規(guī)定為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作,確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:一、一、盤點(diǎn)規(guī)定:盤點(diǎn)規(guī)定:1、盤點(diǎn)方法:盤點(diǎn)方法:定期、不定期、全盤、抽盤等(1)不定期抽查盤點(diǎn):指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。(2)定期盤點(diǎn):是根據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:(1)清點(diǎn)
2、所有貨品數(shù)量,與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì);(2)核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品(貨品印記)是否相符;(3)將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn);(4)更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù);(5)準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù);(6)由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨;(7)避開銷售高峰期(周末、雙休日,節(jié)假日)。3、盤點(diǎn)操作流程:盤點(diǎn)操作流程:(1)由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì),用掃
3、描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng),確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符;(2)全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異,核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符;(3)根據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況,電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表,打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn),分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。(日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行;由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量如實(shí)填寫盤點(diǎn)表,店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤,盤點(diǎn)完成后,雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn))。4、盤點(diǎn)結(jié)果處理:盤點(diǎn)結(jié)果處理:體格式如附表
4、)。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員上報(bào)內(nèi)容包括:上日余額本日支出(詳細(xì)說明支出內(nèi)容)本日收入(列明收入內(nèi)容)本日余額。6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險(xiǎn)箱,第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過3000元(除碎銀、備用金外),超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點(diǎn)前,由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中,并保留存款回執(zhí)以備核查;店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員
5、工見證下,在存款簽出本上登記、簽名。8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款,店鋪需使用備用金支付日常開支的,100元以下有店長(zhǎng)批復(fù),超過100元不滿200元的由主管批復(fù),200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支,店鋪備用金要設(shè)置專門登記本(登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行)。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意,擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理,除追回贓款外,按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理。三、收銀規(guī)定:收銀
6、規(guī)定:1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng),收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付;仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)?,用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn);如違反操作規(guī)則,誤收假鈔的,由責(zé)任人承擔(dān),無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān);2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作,要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn),并保管好刷卡單據(jù),于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部;由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)
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