最新審計(jì)局2018年工作總結(jié)和2019年工作思路5篇_第1頁(yè)
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1、可編輯下載,若有不當(dāng)之處,請(qǐng)指正,謝謝!審計(jì)局審計(jì)局2018年工作總結(jié)和年工作總結(jié)和2019年工年工作思路作思路5篇【篇一】2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年,也是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革關(guān)鍵之年。一年來(lái),在縣委、縣政府和省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局全面貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)、十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,以“發(fā)展、改革、安全、績(jī)效”為目標(biāo),以開(kāi)展“審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新年”活動(dòng)為抓手,緊緊圍繞“四個(gè)xx”主戰(zhàn)略和“一創(chuàng)雙加”行

2、動(dòng)計(jì)劃,依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家重大決策和宏觀調(diào)控措施的落實(shí)、財(cái)政資金運(yùn)行、“十大重點(diǎn)工程”建設(shè)、民生資金、領(lǐng)導(dǎo)干部履責(zé)情況等,著力從體制機(jī)制制度層面分析問(wèn)題、提出建議,有效地發(fā)揮了審計(jì)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的“免疫系統(tǒng)”功能。2018年,共審計(jì)項(xiàng)目956個(gè),其中政府性投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)920個(gè),查出違紀(jì)違規(guī)資金1.75億元,管理不規(guī)范資金6.17億元,發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問(wèn)題19個(gè),歸還原渠道資金176萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)賬處理5

3、774萬(wàn)元,促進(jìn)整改落實(shí)資金430萬(wàn)元,審減政府性投資9206萬(wàn)元,向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送處理1件,向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣政府提交專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告和審計(jì)信息22篇,被批示采用6篇。一、2018年工作開(kāi)展情況(一)服務(wù)大局,積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督可編輯下載,若有不當(dāng)之處,請(qǐng)指正,謝謝!溝鎮(zhèn)原書記、臨渙鎮(zhèn)原書記、原鎮(zhèn)長(zhǎng)五位主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中,一是推行審計(jì)公示制;二是履行紀(jì)檢部門、組織部門、審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)合進(jìn)點(diǎn)程序;三是實(shí)行監(jiān)督機(jī)關(guān)、被審

4、計(jì)單位和社會(huì)的互動(dòng)監(jiān)督方法,以尋求更多的案件線索。通過(guò)審計(jì),揭示領(lǐng)導(dǎo)干部在貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、重大決策、財(cái)政財(cái)務(wù)管理、廉潔自律等方面存在的問(wèn)題,提出單位規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理方面的意見(jiàn)和建議,為縣委、縣政府宏觀決策和組織部門任用干部提供重要的參考依據(jù)。4.認(rèn)真開(kāi)展縣屬公立醫(yī)院債務(wù)甄別審計(jì)。以提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的重要數(shù)據(jù)為支撐,為深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革提供決策依據(jù),推動(dòng)公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作為目標(biāo),按照省廳的統(tǒng)一部署,34月份,對(duì)縣醫(yī)院、縣中

5、醫(yī)院兩個(gè)公立醫(yī)院債務(wù)情況進(jìn)行了審計(jì),摸清了公立醫(yī)院存量債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、類別和性質(zhì),分析債務(wù)形成的原因及償債能力,提出了審計(jì)建議。5.不斷強(qiáng)化政府投資審計(jì)。按照以委托審計(jì)為主,加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督,交叉復(fù)核相結(jié)合的工作思路,強(qiáng)化政府投資審計(jì)工作。2018年,共審計(jì)政府投資項(xiàng)目920個(gè),其中招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)206個(gè),結(jié)算審計(jì)714個(gè),審計(jì)資金總額23.21億元,審減金額9206萬(wàn)元,對(duì)46個(gè)重大項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì),有效提高了公共資金的使用效益。在政

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