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![“綠大地”內部審計質量控制問題探討.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/11/9/956a03c1-c6a5-478f-9ffe-91e825f77170/956a03c1-c6a5-478f-9ffe-91e825f771701.gif)
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文檔簡介
1、隨著我國市場化進程的不斷加快,企業(yè)在此機會中也得到了發(fā)展和壯大?,F如今,特別是民營企業(yè)的數量在我國企業(yè)中占比較大,成為了我國經濟發(fā)展中不可或缺的力量。然而隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,企業(yè)間的競爭也變得非常的激烈,企業(yè)要在如此激烈的競爭中生存下去,就需要建立健全內部審計制度。內部審計工作開始逐漸受到企業(yè)的重視,扮演著越來越重要的角色。而內部審計質量控制又是企業(yè)內部審計工作中必不可少的一部分,它的主要目的是提升企業(yè)內部審計的質量以及效率,可以讓
2、企業(yè)投入較小的審計成本,獲得較大的審計回報。內部審計質量控制是內部審計工作中重要的構成體系,可以對企業(yè)內部審計過程中的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,避免一些影響內部審計質量的不良因素產生,在不斷提升內部審計效率的同時,也使內部審計的質量獲得提升。因此,不斷加強企業(yè)的內部審計質量控制,不僅可以提升企業(yè)審計效率,還能夠不斷地提升企業(yè)的經濟效益。
綠大地公司作為一家快速成長的民營企業(yè),實際上在上市之初,內部審計質量控制就存在著許多的問題,而公司
3、在上市之后,相關問題并沒有得到改善。本文將以綠大地公司的財務造假案為起點,結合相關的理論基礎,研究綠大地公司內部審計質量控制存在的問題及出現問題的原因,同時為企業(yè)加強內部審計質量控制提出對策建議。
論文首先介紹研究背景與意義,通過閱讀國內外相關文獻,總結學者觀點,完成文獻綜述,并介紹了研究思路和研究框架。接下來介紹內部審計質量控制的相關概念,并且明確了內部審計質量控制的標準和理論基礎,從內部審計質量控制的事前控制、事中控制和事
4、后控制三個方面明確了內部審計質量控制的標準,同時還分析了與內部審計質量控制相關的理論,有以下三個理論:內部控制理論、委托代理理論和信息不對稱理論,上述理論為本文對綠大地公司的研究奠定了理論基礎。在介紹完綠大地公司概況后,以綠大地公司財務造假案為起點,進一步分析綠大地公司內部審計組織結構以及綠大地內部審計運作環(huán)境。綠大地公司在首次上市的時候被深交所否定,而在上市之后,綠大地公司又出現了一系列不尋常的舉動,如經常更換會計師事務所,同時還發(fā)現
5、公司的內部審計制度的建立相對滯后。在進一步對綠大地公司財務造假案分析后,發(fā)現公司內部審計質量控制主要的問題有:內部審計質量控制目標未明確、內部審計質量檢查標準未有效執(zhí)行、內部審計質量檢查方法落后以及內部審計質量控制考評標準不完善。結合綠大地公司內部審計運作環(huán)境后分析得出,產生這些問題的主要原因有:內部審計質量控制意識薄弱、內部審計機構缺乏獨立性、內部審計質量控制制度體系不健全以及內部審計質量控制人員素質不高。通過分析綠大地公司財務造假案
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