![](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/1/11/c38cb195-aed7-4ec4-9b60-a61d5a8bd757/c38cb195-aed7-4ec4-9b60-a61d5a8bd757pic.jpg)
![公司治理視角的企業(yè)內(nèi)部審計框架研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/1/11/c38cb195-aed7-4ec4-9b60-a61d5a8bd757/c38cb195-aed7-4ec4-9b60-a61d5a8bd7571.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、近年來,我國政府審計和獨立審計都得到了較快的發(fā)展,而企業(yè)內(nèi)部審計卻遇到了許多難以解決的問題。審計獨立性不高,職能不強,效率較低,難以實現(xiàn)內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的作用。隨著公司治理結(jié)構(gòu)的不斷改進(jìn),正確認(rèn)識并重視內(nèi)部審計在公司治理中的特殊地位和作用,建立與完善中國公司制企業(yè)的內(nèi)部審計,以促進(jìn)內(nèi)部審計與公司治理的良性互動,是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的核心內(nèi)容之一。 全文共分六個部分。第一部分,緒論。介紹了研究的背景、目的與意義、文獻(xiàn)綜述、思
2、路與方法。第二部分,內(nèi)部審計與公司治理的有關(guān)理論。分別介紹了內(nèi)部審計的本質(zhì)及發(fā)展過程、公司治理的內(nèi)涵及基本模式及內(nèi)部審計與公司治理的理論基礎(chǔ)。第三部分,內(nèi)部審計與公司治理互動關(guān)系的分析。從理論和實證上探討了內(nèi)部審計與公司治理的互動關(guān)系,剖析了內(nèi)部審計參與公司治理的必要性和重要性,說明內(nèi)部審計參與公司治理的現(xiàn)實選擇。第四部分,公司治理視角下內(nèi)部審計框架的構(gòu)建,主要包括:從公司治理機制、內(nèi)部審計運行機制兩個角度探討治理型內(nèi)部審計的運行機制;
3、從治理型內(nèi)部審計的目標(biāo)、職能、作用等角度探討其理論結(jié)構(gòu)體系;從治理過程審計和治理結(jié)果審計多角度探討企業(yè)戰(zhàn)略審計、風(fēng)險管理審計、內(nèi)部控制審計、董事會審計、管理責(zé)任審計;從審計技術(shù)方法的應(yīng)用上探討風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c計算機審計應(yīng)用;從內(nèi)部審計有效實施上探討內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置。第五部分,治理型內(nèi)部審計有效實施的保障措施。從提高內(nèi)部審計人員執(zhí)業(yè)素質(zhì)及內(nèi)部審計風(fēng)險的規(guī)避等角度來研究。第六部分,研究治理型內(nèi)部審計在我國的應(yīng)用。通過研究武鋼內(nèi)部審計的實踐,總
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 淺談企業(yè)內(nèi)部審計與公司治理
- 淺析企業(yè)內(nèi)部審計與公司治理
- 公司治理中企業(yè)內(nèi)部審計問題研究.pdf
- 公司治理框架下的企業(yè)內(nèi)部控制問題研究
- 淺談企業(yè)內(nèi)部控制審計的框架
- 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計機制研究——一個公司治理的視角.pdf
- 基于公司治理視角的企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)
- 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度
- 民營企業(yè)內(nèi)部審計運行框架分析
- 民營企業(yè)內(nèi)部審計運行框架分析
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度研究
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度
- 淺談企業(yè)內(nèi)部審計
- 淺談企業(yè)內(nèi)部審計
- 企業(yè)內(nèi)部審計專題
- 淺談企業(yè)內(nèi)部審計
- 企業(yè)內(nèi)部審計論.pdf
- 企業(yè)內(nèi)部審計的作用
- 對企業(yè)內(nèi)部審計的研究
- A企業(yè)內(nèi)部審計案例研究.pdf
評論
0/150
提交評論