![](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/4/7/b1c159eb-66af-49f9-86f1-b3eeb8b26fe6/b1c159eb-66af-49f9-86f1-b3eeb8b26fe6pic.jpg)
![基于公司治理的內(nèi)部審計研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/4/7/b1c159eb-66af-49f9-86f1-b3eeb8b26fe6/b1c159eb-66af-49f9-86f1-b3eeb8b26fe61.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、繼安然和世通等公司的財務(wù)丑聞爆發(fā)之后,公司治理成為備受上市公司關(guān)注的焦點(diǎn)。在世通公司舞弊案的揭露過程中,內(nèi)部審計部門表現(xiàn)突出,得到了上市公司和監(jiān)管部門的肯定,內(nèi)部審計也由此成為公司治理關(guān)注的焦點(diǎn)。內(nèi)部審計與董事會、高級管理層、外部審計共同構(gòu)成公司治理的四大基石,這已然成為國際公司治理界和內(nèi)部審計界的共識。
目前,國際上從公司治理的角度對內(nèi)部審計的研究已經(jīng)比較成熟,而國內(nèi)的相關(guān)研究并不是很多,還是一個比較新的領(lǐng)域?;诖?,本文試
2、圖從公司治理的角度,深入剖析內(nèi)部審計與公司治理及其各組成部分之間相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系,在國內(nèi)研究的欠缺之處作出嘗試和努力。同時,本文采用規(guī)范與實(shí)證相結(jié)合的研究方法,立足于國內(nèi)實(shí)踐,以我國上市公司為研究對象,對國內(nèi)外的內(nèi)部審計調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析。分析結(jié)果顯示,我國內(nèi)部審計現(xiàn)狀不容樂觀,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部審計的范圍、內(nèi)部審計人員素質(zhì)等方面都與國際內(nèi)部審計存在很大的差距,限制了公司治理職能作用的發(fā)揮。最后,本文從內(nèi)部審計在公司治理
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于公司治理的內(nèi)部審計研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計質(zhì)量研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計探討
- 基于公司治理的內(nèi)部審計探討
- 基于公司治理的A公司增值型內(nèi)部審計研究.pdf
- 基于公司治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)部審計模式研究.pdf
- 基于公司治理的增值型內(nèi)部審計研究
- 基于公司治理視角的內(nèi)部審計與外部審計關(guān)系研究.pdf
- 基于公司治理的CJ集團(tuán)內(nèi)部審計優(yōu)化研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究【文獻(xiàn)綜述】
- 基于內(nèi)部審計視角的公司治理評價體系研究.pdf
- 基于公司治理視角的內(nèi)部審計增值作用研究.pdf
- 基于公司治理的陽煤集團(tuán)內(nèi)部審計研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究【開題報告】
- 基于公司治理視角的內(nèi)部審計外部化研究
- 公司治理中的內(nèi)部審計
- 基于公司治理的集團(tuán)公司內(nèi)部審計研究——以Y集團(tuán)的內(nèi)部審計為例.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計功能分析
- 基于公司治理的上市公司內(nèi)部審計實(shí)證研究.pdf
評論
0/150
提交評論